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老師 稅控技術(shù)維護費280怎么做分錄啊

84785042| 提問時間:2022 05/24 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用、辦公費貸銀行存款 需要抵扣借應交稅費,應交增值稅減免稅款 借管理費用辦公費負數(shù)
2022 05/24 09:15
84785042
2022 05/24 09:34
老師 是一般人這么做嗎還是小規(guī)模一般人都這么做啊
郭老師
2022 05/24 09:39
小規(guī)模把應交稅費、應交增值稅減免稅款改成應交稅費、應交增值稅就可以了。
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