問題已解決
銷項1000元,進項,400元,然后稅控設(shè)備服務(wù)費抵扣280元,這個分錄怎么處理,麻煩列一下分錄和金額哦謝謝
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000-400-280
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項400
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280
2022 05/23 18:57
郭老師
2022 05/23 18:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅1000-280-400
84784994
2022 05/23 18:59
那是不是需要沖減管理費用呢
84784994
2022 05/23 19:04
還是把減免記入到營業(yè)外收入—減免呢
84784994
2022 05/23 19:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280元,貸營業(yè)外收入還是管理費用?
郭老師
2022 05/23 19:08
你好,借管理費用辦公費貸銀行存款280,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用-280
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