問題已解決

銷項1000元,進項,400元,然后稅控設(shè)備服務(wù)費抵扣280元,這個分錄怎么處理,麻煩列一下分錄和金額哦謝謝

84784994| 提問時間:2022 05/23 18:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000-400-280 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280
2022 05/23 18:57
郭老師
2022 05/23 18:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1000-280-400
84784994
2022 05/23 18:59
那是不是需要沖減管理費用呢
84784994
2022 05/23 19:04
還是把減免記入到營業(yè)外收入—減免呢
84784994
2022 05/23 19:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280元,貸營業(yè)外收入還是管理費用?
郭老師
2022 05/23 19:08
你好,借管理費用辦公費貸銀行存款280, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用-280
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~