問(wèn)題已解決

某公司加計(jì)抵減前應(yīng)納增值稅98500元,加計(jì)抵減額4550的會(huì)計(jì)分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/23 14:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,4550,貸,其他收益4550
2022 05/23 14:16
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