問題已解決

老師, 為什么填研發(fā)的這個表4-6行是灰色的,填不了呢

84784956| 提問時間:2022 05/23 13:30
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84784956
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
現在取消了寫明細是吧
2022 05/23 13:31
84784956
2022 05/23 13:34
老師,對于研發(fā)費用加計扣除中的經限額調整后的其他相關費用是怎么規(guī)定,是據實扣除還是?
84784956
2022 05/23 13:52
老師,業(yè)務招待費發(fā)生額是3500,有票金額是2000,無票是1500,做納稅調整項目明細表中的業(yè)務招待費那欄賬載金額是填2000還是3500
84784956
2022 05/23 15:59
老師,我不明白你所指調增是指什么,是指無票的還調增還是業(yè)務招待費除掉無票的只有2000與按60%與收入的千分之五之前孰低比較
84784956
2022 05/23 16:41
實際發(fā)生的就是指包括無票的那個數字
郭老師
2022 05/23 13:30
不寫明細,你只在總的里面填寫就可以
郭老師
2022 05/23 13:31
對的是的都填寫不了。
郭老師
2022 05/23 13:42
全部研發(fā)項目的其他相關費用限額=全部研發(fā)項目的人員人工等五項費用之和×10%/(1-10%) 當“其他相關費用”實際發(fā)生數小于限額時,按實際發(fā)生數計算稅前加計扣除額;當“其他相關費用”實際發(fā)生數大于限額時,按限額計算稅前加計扣除額。
郭老師
2022 05/23 13:53
你看下你需要調增的金額是多少,大于1000嗎。
郭老師
2022 05/23 16:04
招待費按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣
郭老師
2022 05/23 16:05
若你有無票的,那你看一下調增的金額,如果大于1000的話 那你賬載金額填寫你實際發(fā)生的就可以啦。
郭老師
2022 05/23 16:45
你好,對的是的,是這么做的。
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