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老師好,可以進(jìn)項(xiàng)未稅,銷項(xiàng)開增值稅專票嗎?計(jì)算利潤時(shí),銷售額就是除掉13%專票部分,成本就是進(jìn)項(xiàng)未稅部分,做賬沒有問題的吧。

84784959| 提問時(shí)間:2022 05/20 15:54
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的意思,你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有給你開發(fā)票對(duì)吧,然后你光往外開了銷售發(fā)票,那么你應(yīng)該交的稅的話,就是除掉13%稅額的那部分了。
2022 05/20 15:57
84784959
2022 05/20 16:04
我是說我未稅購入1個(gè)商品,沒有發(fā)票的,然后我把該商品買了,給對(duì)方開了13%的專票,13%稅我交了的,這個(gè)商品我要算利潤怎么算?是賣出去的未稅部分減去購入的未稅金額,對(duì)嗎?一個(gè)商品未稅購入,含稅賣出做賬應(yīng)該是沒有問題的吧。
李霞老師
2022 05/20 16:10
成本的話,就是用你不含稅的銷售收入,減去你進(jìn)項(xiàng)未稅的金額。
李霞老師
2022 05/20 16:10
跟你說的是一個(gè)意思,你說的是對(duì)的。
李霞老師
2022 05/20 16:10
然后你沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,偶爾一次是可以的,太頻繁的話不可以,會(huì)引起進(jìn)銷不符。
84784959
2022 05/20 16:10
我是說我未稅購入1個(gè)商品,沒有發(fā)票的,然后我把該商品賣了,給對(duì)方開了13%的專票,13%稅我交了的,這個(gè)商品我要算利潤怎么算?是賣出去的未稅部分減去購入的未稅金額,對(duì)嗎?一個(gè)商品未稅購入,含稅賣出做賬應(yīng)該是沒有問題的吧。
李霞老師
2022 05/20 16:11
你好同學(xué),我已經(jīng)發(fā)給你了。
84784959
2022 05/20 16:18
那如果進(jìn)項(xiàng)為普票,銷項(xiàng)為專票,同理利潤為未稅銷售收入減去普票購入成本,這個(gè)做賬也進(jìn)銷也是不太好,對(duì)嗎,最好是進(jìn)銷都普票或都專票。
李霞老師
2022 05/20 16:24
,你這個(gè)成本兒你理解的是對(duì)的,但是你這個(gè)有普票的話是可以的哈,就不會(huì)引發(fā)進(jìn)銷不符的問題。
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