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請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅分錄如何做

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/19 16:10
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 舉個(gè)例子: A公司4月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕?697.34元,5月份收到退稅款。 4月賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款 8697.34 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8697.34 5月賬務(wù)處理: 借:銀行存款 8697.34 ? ?貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收退稅款 8697.34
2022 05/19 16:12
84785004
2022 05/19 16:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用記到對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用中了嗎
84785004
2022 05/19 16:20
當(dāng)月收到的直接就借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)就行了嗎
星河老師
2022 05/19 16:22
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用記到對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用中了嗎?-這個(gè)不需要。 當(dāng)月收到的直接就借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)就行了嗎--是的。
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