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老師,行政單位其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款預(yù)算會(huì)計(jì)需要做分錄嗎

84785007| 提問時(shí)間:2022 05/19 13:56
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好,沒有涉及到現(xiàn)金收支預(yù)算會(huì)計(jì)不需要做分錄
2022 05/19 14:11
84785007
2022 05/19 14:40
我們2019年改革以前的其他應(yīng)收款今年收到了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)需要做賬嗎
小云老師
2022 05/19 14:42
需要,借資金結(jié)存 貸行政收入等
84785007
2022 05/19 15:03
但是我2019年預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存貨幣資金的期初余額是用2018年期末的庫存現(xiàn)金?銀行存款?其他應(yīng)收款?其他應(yīng)付款的余額錄入的對嗎
小云老師
2022 05/19 15:12
預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存貨幣資金的期初余額就是18年資金結(jié)存科目的余額
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