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老師,問一下進銷存,什么核對,然后流程是什么,跟應收應付有什么關聯那么多,具體說一下

84784963| 提問時間:2022 05/19 13:47
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,鄉(xiāng)村的話一般是月底或月初的時候核對一遍。嗯,他和應收應付的話不一定關聯性很大的,因為有的時候你是直接不通過應收應付,直接就是銀行存款和庫存,現金就做賬了。
2022 05/19 13:51
84784963
2022 05/19 14:02
哦哦,這樣子,那進銷存那單據來對嗎?還是什么對
李霞老師
2022 05/19 14:06
正常你進銷存單據都是根據票據,咱做的應該是正確的。
84784963
2022 05/19 14:16
哦哦,我們做我們做這個進銷存都是按單據去做的,所以不怎么對是吧?
李霞老師
2022 05/19 14:21
外賬的話這樣做是不對的。
84784963
2022 05/19 14:23
那什么對單據
李霞老師
2022 05/19 14:24
對應的應該是跟發(fā)票有關系的入庫單。
84784963
2022 05/19 14:27
比如對進的,找入庫單,驗收單,倉庫審批單,采購訂單,對銷的話,送貨單,發(fā)票,銷售合同來對,是這樣嗎
李霞老師
2022 05/19 14:29
嗯你好,你光找那個發(fā)票還有入庫單就可以。
84784963
2022 05/19 14:46
好的,明白了
李霞老師
2022 05/19 14:55
祝您生活愉快感謝五星
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