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附加稅申報(bào)表中的 留抵退稅本期扣除額 的數(shù)額是怎么得來(lái)的?

84784992| 提問時(shí)間:2022 05/19 13:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的增量留底退稅退回來(lái)的金額 如果退回來(lái)的金額大于你的繳納的應(yīng)交增值稅,填寫的是應(yīng)交增值稅的金額,剩下的以后再抵扣。
2022 05/19 13:14
84784992
2022 05/19 13:18
老師,這個(gè)金額已經(jīng)退回來(lái)了,那么申報(bào)附加稅時(shí)就不用了再抵減了吧?(就是申報(bào)附加稅的基數(shù)按抵減前的還是抵減后的)
郭老師
2022 05/19 13:21
需要減去的你的計(jì)稅依據(jù),就等于繳納的增值稅減去增量留底退稅,作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
84784992
2022 05/19 13:23
好的,非常感謝老師的解答,祝您工作愉快!
郭老師
2022 05/19 13:23
不客氣,工作愉快,非常感謝
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