問(wèn)題已解決

您好,我們收到社會(huì)保險(xiǎn)打過(guò)來(lái)的技能補(bǔ)貼,這其中一部分需要支付給員工以及第三方,怎么做賬???

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/19 12:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
。借銀行存款貸其他應(yīng)付款,營(yíng)業(yè)外收入。
2022 05/19 12:55
84785001
2022 05/20 11:13
支付給員工這部分怎么做賬?
玲老師
2022 05/20 11:18
你好? 記員工福利里就行了
84785001
2022 05/20 11:34
我現(xiàn)在只收到這筆錢,第三方還不知道給多少,我先做到營(yíng)業(yè)外收入里,等付給三方的時(shí)候怎么平賬呢?
玲老師
2022 05/20 11:39
后面再付出時(shí),用銀行付的就貸方是銀行存款。 不需要沖減營(yíng)業(yè)外收入。
玲老師
2022 05/20 11:40
。如果是代收代付的錢,直接計(jì)入其他應(yīng)付款。
84785001
2022 05/20 12:00
付給員工這部分要合并計(jì)稅,我是不是應(yīng)該借,管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,職工福利
玲老師
2022 05/20 12:05
你好 先確認(rèn)一下是代收代付 還是?
84785001
2022 05/20 12:43
不是代收代付
玲老師
2022 05/20 12:46
。分錄是對(duì)的。給員工的福利,需要合并工資一起交個(gè)稅。
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