問題已解決

請問老師,我公司是一般納稅人建筑公司,經(jīng)營范圍有勞務(wù)分包,開具了勞務(wù)3%的普通發(fā)票。現(xiàn)在我公司有多余進項發(fā)票,可以抵扣稅金嗎?這樣我們就可以不用交增值稅了

84785038| 提問時間:2022 05/19 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你只能根據(jù)不減去成本,按這個來交增值稅,不能抵扣進項的。
2022 05/19 11:59
84785038
2022 05/19 13:36
老師,還是沒有明白,什么叫不減去成本?也就是說我本月如果只開具了3%勞務(wù)發(fā)票,沒有開具其它專用發(fā)票的話,進項稅不能抵扣,我只能把開具的普通發(fā)票按照實際稅金繳納稅款嗎?
郭老師
2022 05/19 13:37
你好,收入減去成本,剛才打錯了,按這個來交增值稅的差額交稅。
84785038
2022 05/19 13:51
我的收入是15萬元,開具發(fā)票稅金3%,稅金3982.3元,附加稅199.12元。實際需要繳納稅金是4181.42元。我現(xiàn)在有電費和其它進項發(fā)票進項稅金是1000元。那我能否用銷項稅3982.3元-1000元=2982.3元,相應(yīng)的附加稅149.12元。共繳納3131.42元呢?
郭老師
2022 05/19 13:52
你就說一下你的成本價稅合計是多少
84785038
2022 05/19 13:56
我需要開的發(fā)少金額不就是我的收入嗎?因為開的是勞務(wù)費,有給工人開的工資,是不是這個工人的工資就是成本。比如這個工資開出去8萬元,那15萬元的不含稅金額145631.07元-80000=65631.07元。所以我還是不太明白。希望您能再講清楚些好嗎?
84785038
2022 05/19 13:57
我現(xiàn)在開具的勞務(wù)發(fā)票金額是15萬元,3%的增值稅是4368.93元,我是要交這么多增值稅嗎?
郭老師
2022 05/19 13:58
對的是的,15萬減去8萬)/1.03*3% 收入減去成本,這個余額除以1.03乘以3%,這個就是差額交稅的,只要是簡易計稅的建筑服務(wù)的,他就可以差額交稅,你不了解這個的話,你現(xiàn)在可以記住,記住這個公式就行。
84785038
2022 05/19 14:01
可是我公司4月份開了勞務(wù)發(fā)票15萬元,銷項稅金4368.93元,有其它進項稅金1000元,我在申報增值稅的時候怎么申報?這1000元我能抵扣嗎?我是繳納4368.93元還是3368.93元?
84785038
2022 05/19 14:04
現(xiàn)在不是賬務(wù)怎么處理的問題,是我現(xiàn)在如何申報增值稅的問題,我開勞務(wù)發(fā)票(普通發(fā)票3%),15萬元,有1000元進項,那么我是繳納4368.93元還是3368.93元?
郭老師
2022 05/19 14:04
過不了,已經(jīng)按照差額交稅了,就不允許再抵扣了。 簡易計稅的呢?也抵扣不了,你不相信可以填寫試一下 可以看一下主表簡易計稅的銷項額,肯定抵扣不了你的進項
84785038
2022 05/19 14:08
好吧,我再看看吧,謝謝老師
郭老師
2022 05/19 14:13
好的 不明白再問 不用客氣,工作順利
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