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老師,發(fā)現(xiàn)去年有一張銷項(xiàng)發(fā)票沒有入賬?怎么處理呢?

84784991| 提問時(shí)間:2022 05/19 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅申報(bào)嗎?你看一下你的所得稅是不是少交了?
2022 05/19 09:03
84784991
2022 05/19 09:16
所得稅申報(bào)少了,增值稅金額也申報(bào)錯(cuò)了,
郭老師
2022 05/19 09:17
增值稅的去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表,然后所得稅的在匯算清繳里面增加你的收入,在納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類的其他填寫帳載金額,然后,賬上借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784991
2022 05/19 09:18
小規(guī)模納稅人,就是少申報(bào)了,不需要交稅
郭老師
2022 05/19 09:19
你好,那也得去修改。
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