問題已解決
去年收到的一張航天信息的發(fā)票,但是今年交接發(fā)現(xiàn)沒有入賬,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理
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速問速答直接補上就可以, 借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)
2019 12/24 17:41
84785027
2019 12/24 17:58
需不需要對去年的匯算清繳報表進行處理
maize老師
2019 12/24 18:00
不需要,你這個可以全額抵減,你之前是不是全部都沒有做,那現(xiàn)在直接按這個補上就可以,可以全額抵減增值稅
84785027
2019 12/24 18:01
之前認證的是稅額部分
84785027
2019 12/24 18:04
這張是航天信息的云服通產(chǎn)品去年認證和抵扣的是稅額部分
maize老師
2019 12/24 18:06
你這個發(fā)票可以截圖給我看下么,那只認證沒有做賬?
84785027
2019 12/24 18:12
對的,只認證,沒有做賬
maize老師
2019 12/24 18:14
那就補上,借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,你這個不是全額抵減了,200+280那個是全額抵減的
84785027
2019 12/24 18:15
那需不需要對2018年的匯算清繳報表進行處理
maize老師
2019 12/24 18:16
你要是想稅前扣除那就去稅局改之前申報表,要是嫌棄麻煩,那就不管
84785027
2019 12/25 16:52
那這樣做分錄,會導(dǎo)致本年進項稅額跟報表上本年累計的進項稅額對不上吧
maize老師
2019 12/25 17:01
你這個做賬還是補上 ,只是費用不稅前扣除了不去調(diào)之前所得稅匯算清繳表,借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785027
2019 12/25 17:04
借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這樣做分錄,會導(dǎo)致進項稅增加,這樣的話,本年賬上的進項發(fā)生額合計要比本年增值稅報表上的進項稅額多出來這個去年的稅額
maize老師
2019 12/25 17:07
但是這個你賬上那最后累計數(shù)是一樣就可以,你去年那不是少么,
84785027
2019 12/25 17:13
科目總賬都是本年累計的數(shù)額,增值稅報表上也是本年累計的數(shù)額呀,這樣就是多的呀
maize老師
2019 12/25 17:16
那沒有辦法,那你不想多?那就全部做借借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)其他應(yīng)付款,不做進項稅額
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