問(wèn)題已解決

老師你好,我想問(wèn)下,我們公司4月份沒(méi)有開(kāi)票,之前有留抵稅額,是不是就不用交增值稅了

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/18 17:23
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,這種情況不需要繳納增值稅。
2022 05/18 17:23
84785046
2022 05/18 17:26
那要是交了增值稅呢?我看我們公司的代賬會(huì)計(jì)交了二百多塊錢(qián)增值稅
84785046
2022 05/18 17:27
是怎么回事呢
美橙老師
2022 05/18 17:29
沒(méi)有開(kāi)票,有可能產(chǎn)生了無(wú)票收入,無(wú)票收入也要納稅申報(bào)。
84785046
2022 05/18 17:30
哦,好的,謝謝
美橙老師
2022 05/18 17:32
不客氣,祝你工作生活愉快!
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