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借:固定資產(chǎn)清理200萬 累計(jì)折舊400萬 貸:固定資產(chǎn)600萬 貸:固清500萬(公允價) 運(yùn)雜費(fèi) 借:固清3萬 進(jìn)項(xiàng)0.27萬. 貨:銀存3.27萬 借:長投(公允價+銷項(xiàng))565萬 貸:固清(公允價)500萬 銷項(xiàng)65萬 這一筆分錄當(dāng)中固定資產(chǎn)清理用公允價的話,該如何寫會計(jì)分錄?上一步的運(yùn)雜費(fèi)又該怎么計(jì)算?

84785026| 提問時間:2022 05/17 15:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好同學(xué),就是借長投貸固定資產(chǎn)清理啊,然后有去,然后貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,固定資產(chǎn)清理是按照公允價值來確定。
2022 05/17 15:53
李霞老師
2022 05/17 15:53
您好,您發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)的話,就是說你在清理這個固定資產(chǎn)的時候發(fā)生的,然后對方是要給你開發(fā)票的。
84785026
2022 05/17 15:56
老師,按照道理來講那個固定資產(chǎn)清理應(yīng)該按照賬面價進(jìn)行,然后如果有差額的話,進(jìn)資產(chǎn)處置損益,但是現(xiàn)在是以公允價入賬的話,前一步的運(yùn)雜費(fèi)不用入賬嗎?
84785026
2022 05/17 15:59
老師題目在這里,書上的不對
李霞老師
2022 05/17 16:00
你好,這個費(fèi)你是正常入賬的哈同學(xué)。
84785026
2022 05/17 16:02
老師什么叫做正常入賬,我還是不懂
84785026
2022 05/17 16:05
老師你能不能寫個分錄
李霞老師
2022 05/17 16:06
借固定資產(chǎn)清理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
84785026
2022 05/17 16:11
老師我知道這個,我的意思是 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)長期股權(quán)投資的時候,而且是非同控下,那個固定資產(chǎn)清理的入賬金額用公允價值,那運(yùn)雜費(fèi)當(dāng)中的3萬應(yīng)該怎么辦啊
李霞老師
2022 05/17 16:36
你好同學(xué),差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益就可以啊,您是這個意思嗎?
84785026
2022 05/17 17:07
可是賬面價值的時候才能進(jìn)資產(chǎn)處置損益
84785026
2022 05/17 17:07
但是現(xiàn)在是公允價怎么辦?
李霞老師
2022 05/17 17:33
你好,固定資產(chǎn)清理,就不用管他公允價值還是賬面賬面價值了,只要他最后的差額,就計(jì)入資產(chǎn)處置損益就可以了。
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