問題已解決
老師,以前年度進項稅金少記了,現(xiàn)在補記處理:借-應(yīng)交稅金-待認證進項稅額100,貸-以前年度損益調(diào)整100,借-以前年度損益調(diào)整100,貸-未分配利潤100,想問下資產(chǎn)負債表年初數(shù)怎么調(diào)整?謝謝
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速問速答您好,不需要調(diào)整期初金額,因為以前數(shù)據(jù)不能改變
2022 05/16 14:43
84785008
2022 05/16 14:59
老師,按照你說的以前數(shù)據(jù)不能改變,這種不調(diào)年初數(shù)的話,那所得稅匯算清繳也不需要調(diào)報表嗎?
小林老師
2022 05/16 16:46
您好,企業(yè)所得稅需要填表不調(diào)賬,正確操作是更正以前年度納稅申報表
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