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每月公司房租11.3萬,如果現(xiàn)在是12月,12月5號我銀行付了12月房租11.3萬,這時發(fā)票沒回,要次年1月才回票,不含稅金額10萬,稅金1.3萬。我想問,12月付房租到次年1月這個期間分錄,是怎么樣的呢

84784976| 提問時間:2022 05/16 12:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ; 你12月當時做賬了嗎? 你暫估做? ?費用成本去了嗎? ?
2022 05/16 12:29
84784976
2022 05/16 12:48
要怎么做暫估費用呀
84784976
2022 05/16 12:51
當時做的是,借,管理費用-租賃費 11.3萬,貸:銀行存款11.3萬。
meizi老師
2022 05/16 13:01
?你好 ‘? ? ?那 實際業(yè)務也是11.3萬 ; 你們這個發(fā)票是專票是嗎? ??
84784976
2022 05/16 13:19
每個月房租11.3萬,價稅合計總金額,這個金額只是我舉個數(shù)字而已。專票。
meizi老師
2022 05/16 13:44
?你好 ;? ?專票的話;如果 比如21年含稅金額計入費用了。 22年1月收到專票; 你做賬:借進項稅貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤 ;? ?這樣來處理 。這個費用? 寫不含稅金額可以稅前扣除的? ?
84784976
2022 05/16 14:05
好的。那老師,要是等到今年12月的時候,也是這樣情況,我可以怎么去做,你說的暫估費用入賬是怎么入的呢
meizi老師
2022 05/16 14:07
?你好;? ? 今年的話; 我建議你先區(qū)分是 收到專票還是普票; 比如確定可以是專票的; 直接? ?暫估不含稅金額? ? ?避免到時去沖費用成本 ; 產(chǎn)生走以前年度損益調(diào)整科目? ??
84784976
2022 05/16 14:26
確定回票是專票的。借:管理費用-租賃費 10萬,借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3萬,貸:其他應付款 11.3萬。12月這樣去計提費用,等次年收到票,待抵扣進項稅再轉到進項稅,這樣可以嗎?
meizi老師
2022 05/16 14:34
?你好 ;? ? ? ?是的 ; 可以這樣的思路來處理。 其實我也想這樣給你 說的??
84784976
2022 05/16 14:43
之前我也是想這么做,但是我有個同事說,待抵扣進項稅額是輔導期納稅人或者是轉回小規(guī)模的納稅人使用的 ,發(fā)票沒有來不能做用這個科目,待抵扣進項稅這個科目能不能用呢?
meizi老師
2022 05/16 14:50
?你好 ;? ?你可以? ? ?換一個科目 。? 思路是一樣 的; 比如 借管理費用10 ;其他應收款-進項稅? 1.3 貸? 其他應付款11.3? ;? ? ? ?收到發(fā)票 借 進項稅 1.3 貸其他應收款-進項稅? ?這樣來處理? ??
84784976
2022 05/16 14:58
我是想, 1.待抵扣進項稅能用我不想再新增一個明細科目了,待抵扣進項稅是不能用嗎? 2.或者我月底計提的時候,不管進項稅,只以不含稅金額計提費用,可以嗎?借:管理費用 10萬,貸:其他應付款10萬。次月收到了,借:進項稅額 1.3萬,貸:其他應付款 1.3萬。
meizi老師
2022 05/16 15:07
?你好1.? ? ? ? 正常是的;待抵扣進項稅一般是核算輔導期的? 一般納稅人的科目 或者是 一般納稅人轉登記小規(guī)模的留抵進項稅? ? 到時走這個科目掛著 2. 靈活用科目 哈;? 你沒有付款的話 可以先走? ?其他應付款? ?掛不含稅金額。 就怕你付款了? 借方就得 把進項稅體現(xiàn)在一個科目掛著哈? ?
84784976
2022 05/16 15:41
好的,謝謝老師。
meizi老師
2022 05/16 15:47
不客氣的;幫到你就好 ; 滿意請給予評價?
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