問題已解決

老師,我們公司收到一筆財(cái)政撥款,是要給我們下屬餐飲公司的人工費(fèi),請問我們公司需要確認(rèn)收入嗎,我們公司這筆款屬于政府采購行為。

84784974| 提問時(shí)間:2022 05/16 09:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對的 需要確認(rèn)收入
2022 05/16 09:38
84784974
2022 05/16 09:45
老師,我們是國有企業(yè),政府撥款給我們,我們要確定收入,我們撥給下級公司,他們要確認(rèn)收入,一筆款我們要交2次增值稅嗎,我們撥款給下級公司,下級公司會(huì)開發(fā)票給我們,開的還是餐飲服務(wù)費(fèi),一筆撥款要交2次增值稅。這個(gè)怎么辦,資金會(huì)有缺口
樸老師
2022 05/16 09:54
這個(gè)可以掛往來哦
84784974
2022 05/16 10:03
到底是確認(rèn)收入還是掛往來賬呢?這筆款就是給下屬餐飲公司的人工費(fèi),只是餐飲公司是我們的下屬公司,所以這筆款是先撥給我們,我們又給下級公司,最后餐飲公司開發(fā)票給我們公司,掛往來賬以后就變成,有成本無收入。
樸老師
2022 05/16 10:12
同學(xué)你好 你可以先掛往來 等開發(fā)票的時(shí)候再做收入
84784974
2022 05/16 10:22
老師,我的問題重點(diǎn)是如何避免交2次增值稅,我們公司確認(rèn)收入交一次增值稅,餐飲公司開票交一次增值稅,這樣資金就會(huì)有缺口,我想知道用什么辦法避免交2次增值稅,餐飲公司開票只能開成餐飲服務(wù)費(fèi)。
樸老師
2022 05/16 10:29
同學(xué)你好 第一次只是預(yù)繳的 你開不征稅的發(fā)票必須要預(yù)繳的 第二次的時(shí)候可以用預(yù)繳的先抵減然后再按照差額交
84784974
2022 05/16 10:43
老師,我沒明白你的意思
樸老師
2022 05/16 10:54
這個(gè)沒有多交增值稅呀 不征稅的預(yù)付款發(fā)票必須要預(yù)繳增值稅 是預(yù)繳
84784974
2022 05/16 11:33
之后怎么處理
84784974
2022 05/16 11:34
還能在退回來嗎
樸老師
2022 05/16 11:43
同學(xué)你好 這個(gè)是預(yù)繳的后期正式開發(fā)票申報(bào)的時(shí)候抵減 先把預(yù)繳的抵減了然后再按照剩余的稅交
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