問(wèn)題已解決

老師好,我的工資是3000元,其中包含養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分254.32元,實(shí)發(fā)到手工資是3000-254.32=2745.68元。公司承擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)部分508.64元,我計(jì)提工資及繳納社保應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理???

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/15 10:18
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)提工資、社保會(huì)計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 繳納社保會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
2022 05/15 10:23
84784997
2022 05/15 10:34
老師,那您看我這樣的分錄對(duì)不對(duì) 借:管理費(fèi)用-工資 3508.64 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(企業(yè)部分) 508.64 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:其他應(yīng)付款-社保費(fèi)(個(gè)人部分 ) 254.32 銀行存款:2745.68 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 508.64 其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 254.32 銀行存款 762.96 老師,看下我的分錄數(shù)字對(duì)嗎?我有點(diǎn)搞不清,謝謝
84784997
2022 05/15 10:56
老師怎么不回復(fù)了?
小小霞老師
2022 05/16 18:58
抱歉,回復(fù)晚了,你的分錄是對(duì)的呢。
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