問(wèn)題已解決

老師,我公司收到財(cái)政補(bǔ)助資金50萬(wàn),用20萬(wàn)買了機(jī)器設(shè)備,10萬(wàn)用于培訓(xùn)支出,20萬(wàn)購(gòu)買了原材料,這筆資金收到和支出賬務(wù)該怎么做?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/14 10:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款50 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 借:固定資產(chǎn)20 ? ? ? 原材料20 ? ? ?管理費(fèi)用10 貸:50
2022 05/14 10:40
84784958
2022 05/14 10:45
計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款或遞延收益,然后沖減不行嗎?
家權(quán)老師
2022 05/14 10:47
除非有縣級(jí)以上政府的批文,
84784958
2022 05/14 10:49
有縣政府的批復(fù),應(yīng)該和專項(xiàng)差不多,專用
家權(quán)老師
2022 05/14 10:57
借:銀行存款50 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款50 借:專項(xiàng)應(yīng)付款50 貸:銀行存款50
84784958
2022 05/14 10:58
那么形成資產(chǎn)的部分不能直接沖減吧?
家權(quán)老師
2022 05/14 11:06
形成的資產(chǎn)不用折舊不也攤銷,賬上也不體現(xiàn)。不過(guò),不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784958
2022 05/14 11:35
那該怎么做,才合理?
家權(quán)老師
2022 05/14 11:44
就是我第一次回復(fù)你的分錄
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