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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營 業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收人90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料,請計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784962| 提問時間:2022 05/14 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=(90萬+20萬)*13%—7.8萬
2022 05/14 09:37
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