問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)后面來(lái)票 沖回之前暫估成本 怎么做分錄

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/13 17:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
做原來(lái)暫估時(shí)相反的分錄。
2022 05/13 17:26
84785018
2022 05/13 17:32
金額做來(lái)票的金額吧?
84785018
2022 05/13 17:32
只需要做一筆沖回就可以了
玲老師
2022 05/13 17:35
沖回按暫估的金額,然后再按發(fā)票入賬。
84785018
2022 05/13 17:58
來(lái)的票沒(méi)有暫估那么多 而且對(duì)方?jīng)]有按照我付款的金額來(lái)票 對(duì)方是一總來(lái)的票 還少了 后面慢慢補(bǔ)齊
玲老師
2022 05/13 17:58
。那就按回來(lái)發(fā)票的金額紅沖。后面再把發(fā)票補(bǔ)齊就行。
84785018
2022 05/13 18:01
我之前付款做的 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款 暫估成本做的 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付帳款 結(jié)轉(zhuǎn)成本做的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 后面來(lái)部分票 沖回怎么做分錄?
玲老師
2022 05/13 18:04
把庫(kù)存商品和成本這個(gè)分錄做相反,分錄就紅沖了。然后按發(fā)票入賬。
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