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暫估的成本已經(jīng)分?jǐn)偭?,沖回暫估后,后面怎么做分錄

84785034| 提問時(shí)間:05/30 14:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,只需要把暫估入庫沖銷,結(jié)轉(zhuǎn)成本不用動(dòng)。
05/30 14:02
84785034
05/30 14:05
如果是沖回一部分這樣呢
東老師
05/30 14:06
說的沖回一部分是什么意思
84785034
05/30 14:07
如果暫估的發(fā)票只是來了一部分這樣
東老師
05/30 14:07
哦那就這么做,借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785034
05/30 14:09
比如上個(gè)月暫估正數(shù),這個(gè)月沖回這樣,做成本分?jǐn)傂枰苓@個(gè)負(fù)數(shù)嗎?
東老師
05/30 14:09
不需要管你之前的負(fù)數(shù)。
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