問題已解決
老師,我們2016年的時候,會計把收到的租賃收入全部計入其他業(yè)務收入,然后又以價外稅申報繳納了增值稅,增值稅沒有問題,現(xiàn)在想把這部分多的計入其他業(yè)務收入的金額進行調(diào)整,會計分錄怎么寫???
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借:盈余公積
未分配利潤
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022 05/13 16:19
84785014
2022 05/13 17:19
老師,是借利潤分配未分配利潤嗎?
84785014
2022 05/13 17:21
這樣貸出來,可是我們稅已經(jīng)交了
鐘存老師
2022 05/13 17:26
是借利潤分配未分配利潤
你的繳稅不是產(chǎn)生借方發(fā)生額嘛
84785014
2022 05/13 17:28
之前會計做賬借營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款。。就給做了。。
鐘存老師
2022 05/13 17:30
當時也做錯了
營業(yè)稅金及附加也錯誤了
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸:盈余公積
未分配利潤? (對應的是稅金及附加)
84785014
2022 05/13 17:55
這樣寫上銷項稅怎么做平啊?
84785014
2022 05/13 17:57
現(xiàn)在就是把那部分多記的收入進行調(diào)整,不管稅了
鐘存老師
2022 05/13 18:09
這樣銷項就做平了
之前多記收入
但是也多記了稅金和附加
所以整體對于留存收益沒有影響的
84785014
2022 05/13 18:19
之前沒有做銷項稅這個科目
鐘存老師
2022 05/13 18:27
之前多記收入
但是也多記了稅金和附加
目前可以直接過度一下
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
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