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某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)外購原材料,取得普通發(fā)票上注明的價稅合計金額50000元,原材料已入庫。(2)外購農(nóng)機零件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款14000元,本月生產(chǎn)領用9000元的農(nóng)機零配件生產(chǎn)農(nóng)機另外支付給運輸企業(yè)含稅運費4142元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售農(nóng)機零配件一批不含稅金額為36000元,九折銷售,銷售額和折扣額開在同一張發(fā)票上。并且承諾對方如果10天內(nèi)付款給予2%的折扣。對方于第8天付款。(4)提供農(nóng)機維修業(yè)務,開具發(fā)票上注明不含稅金額32000元。請計算:(1)該企業(yè)當月的進項稅額(2)該企業(yè)當月的銷項稅額(3)該企業(yè)當月應繳納的增值稅額

84785034| 提問時間:2022 05/13 15:05
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同學你好 (1)該企業(yè)當月的進項稅額=14000*13%加4142/(1加9%)*9% (2)該企業(yè)當月的銷項稅額=36000*90%*13%加32000*13% (3)該企業(yè)當月應繳納的增值稅額=36000*90%*13%加32000*13%-(14000*13%加4142/(1加9%)*9%)
2022 05/13 15:09
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