問(wèn)題已解決

上月預(yù)繳了增值稅,這月在增值稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)抵扣?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2017 05/03 08:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的本期預(yù)交稅額欄次抵扣
2017 05/03 08:47
84784970
2017 05/03 08:50
@鄒老師:是在主表上填列,還是在附表上填列
鄒老師
2017 05/03 08:51
主表
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