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老師您好! 我司2月計提了附加稅 借:主營業(yè)務稅金及附加 貨:應交稅金-應付教育費附加 應交稅金-應付城建稅 3月繳納時做了 借:應交稅金-應交教育費附加 應交稅金-應付城建稅 4月小微企業(yè)六稅兩費優(yōu)惠政策-減免50%退稅回我司,我應如何做分錄???

84784973| 提問時間:2022 05/13 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸,應交稅費,城建稅,教育附加, 借應交稅費,城建稅,教育附加, 借稅金及附加、負數(shù)
2022 05/13 14:31
郭老師
2022 05/13 14:31
主營業(yè)務稅金及附加已經(jīng)改成了稅金及附加。
84784973
2022 05/13 15:52
還有一筆印花稅 我司2月計提了 借:管理費用-其他 貸:應交稅費-應付印花稅 3月繳納時做了 借:應交稅費-應付印花稅 貸:銀行存款 4月小微企業(yè)六稅兩費優(yōu)惠政策-減免50%退稅回我司,我應如何做分錄???
郭老師
2022 05/13 15:56
借銀行存款貸應交稅費,印花稅 借應交稅費,印花稅借稅金及附加負數(shù) 和上面的是一樣的
84784973
2022 05/13 16:05
老師,印花稅我是入管理費用-其他的,是不是管理費用-其他 要在借方用負數(shù)
郭老師
2022 05/13 16:08
借銀行存款貸應交稅費 借應交稅費 借管理費用負數(shù)
84784973
2022 05/13 16:08
我不是好明白,沖賬 時、借貸方 為什么用負數(shù)
郭老師
2022 05/13 16:09
損益類的科目費用類的發(fā)生額在借方,如果你是軟件做賬放在借方,負數(shù)。
郭老師
2022 05/13 16:10
貸方的話引起科目余額表和利潤表不一致。
84784973
2022 05/13 16:24
明白了,謝謝老師。
郭老師
2022 05/13 16:24
不用客氣 工作愉快
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