問(wèn)題已解決

老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還這筆錢(qián)要報(bào)增值稅,怎么報(bào)呀

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/13 10:21
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您是一般納稅人的話,你就把它填在6%的那個(gè)稅率的那一行里面,您是小規(guī)模的話,您就把它填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面。
2022 05/13 10:29
84785017
2022 05/13 10:41
3月發(fā)放的,我報(bào)3月增值稅跟四月增值稅的時(shí)候,忘了申報(bào)了
李霞老師
2022 05/13 10:45
你好沒(méi)事的,這個(gè)第二個(gè)季弄也行也是可以的。
84785017
2022 05/13 10:46
不用更正3月或4月的報(bào)表是么?
84785017
2022 05/13 10:47
申報(bào)5月增值稅的時(shí)候去申報(bào)即可,是么?
李霞老師
2022 05/13 11:11
對(duì),你直接申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)上去就可以的哈。
84785017
2022 05/13 11:13
它不是要在其他代扣代繳申報(bào)那里申報(bào)么,好像要去辦稅大廳辦理了?我4月增稅也報(bào)完了。
李霞老師
2022 05/13 11:18
你好,你要帶那個(gè)增值稅申報(bào)主表里填寫(xiě)的。
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