問題已解決
老師好 我單位因為之前發(fā)票稅率開錯 現(xiàn)在紅沖發(fā)票 開具正確稅率的發(fā)票 前面稅金已經(jīng)繳納 這月申報的時候這樣提示的 我應(yīng)該如何申報
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你這邊紅沖發(fā)票 開具正確稅率的發(fā)票,不是在同一個月操作的嗎?
2022 05/12 18:24
84784980
2022 05/12 18:28
是在同一個月 4月份 紅沖完之后就開了正確稅率的發(fā)票
小小霞老師
2022 05/12 18:47
那你需要沖平的呢
84784980
2022 05/12 18:48
開票金額已經(jīng)沖平了 就是稅額存在差額
小小霞老師
2022 05/12 18:59
因為稅率導(dǎo)致的呢,不是按之前發(fā)票稅率開具的么?你這個是發(fā)生在2022.4.1之前,需要按之前的稅率開票
84784980
2022 05/12 19:11
1月開的票 4月發(fā)現(xiàn)稅率開錯 然后按1月開的稅率紅沖 并重新開具正確稅率的發(fā)票
小小霞老師
2022 05/12 19:21
那你這個需要去大廳處理一下的呢,網(wǎng)上比對通過不了
閱讀 350