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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò),這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票沖錯(cuò)誤的,然后再開(kāi)正確稅率,可以不?對(duì)下月申報(bào)什么影響嗎,
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報(bào)稅安正確的申報(bào)就可以
2019 07/12 17:23
84784961
2019 07/12 17:36
不太明白,我上月開(kāi)的是13發(fā)票,稅款已扣,這個(gè)月沖完13的,開(kāi)正確的是9稅率啊,交的稅額肯定不一樣啊?我剛看了,申報(bào)表一沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票這項(xiàng)啊
84784961
2019 07/12 17:55
是不是下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候在附表一13那邊做負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,然后再填寫(xiě)正確的9收入,對(duì)嗎?
郭老師
2019 07/12 17:59
你開(kāi)錯(cuò)了稅率在正確的稅率里申報(bào)
開(kāi)了負(fù)數(shù)沖減你的正數(shù)收入就可以
郭老師
2019 07/12 17:59
負(fù)數(shù)收入加正數(shù)收入合計(jì)填寫(xiě)
84784961
2019 07/12 18:04
意思是就只是在正確的稅率那行填寫(xiě)正數(shù)和負(fù)數(shù)的差額嗎?這個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)可以不?
郭老師
2019 07/12 18:46
可以是負(fù)數(shù)
負(fù)數(shù)余額申報(bào)不了的去大廳申報(bào)
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