問題已解決
老師我們是外貿(mào)企業(yè),上月月底認證的退稅專用發(fā)票,這個月申報增值稅,附列資料二,是填在待抵扣進項稅額的期初,還是本期,
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速問速答26到28還有35欄里面填寫。
2022 05/12 14:32
84784956
2022 05/12 15:54
就是26本期,27期末,28按照稅法不允許抵扣,和35本期認證相符的,都填寫對嗎?,,,28可以不填嗎
郭老師
2022 05/12 15:55
你好,對的是的,不可以的。
84784956
2022 05/12 15:56
28是為什么填寫呢,我退稅還沒有退到手呢
郭老師
2022 05/12 15:58
你填寫了28藍之后
27欄自動取數(shù)。
84784956
2022 05/12 15:59
這樣填完之后,如果本月沒有收入,下期是不是就直接0申報
郭老師
2022 05/12 16:00
對的是的,是這么做的。
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