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企業(yè)所得稅匯算清繳,應納稅額,如果是虧損,是利潤總額減去以前年度虧損,那么不虧損,是怎么算的

84785006| 提問時間:2022 05/12 07:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 如果是虧損,那么你們繳納的企業(yè)所得稅是0 如果是盈利的,是要考慮先彌補以前年度的虧損,然后再算企業(yè)所得稅的
2022 05/12 07:30
84785006
2022 05/12 07:57
以前年度的怎么彌補,能具體些嗎
王超老師
2022 05/12 08:07
就是要填寫 ● A108020《境外分支機構(gòu)彌補虧損明細表》
84785006
2022 05/12 08:17
幫我看這表,怎么申報要交8萬多,應納稅額還是負數(shù)呢
王超老師
2022 05/12 08:19
你這個實際填報是屬于其他問題的,需要重新提問的
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