問題已解決
某公司經(jīng)營一家健身俱樂部,適用增值稅稅率為6%。2019年1月1日,與客戶簽訂合同,并收取客戶會員費6000元(不含稅)。客戶可在未來12個月內(nèi)享受健身服務(wù),且沒有次數(shù)阻制。不考慮其他因素,下列各項中,該公司相關(guān)會計處理 1月1日收到會員費, 借 銀行存款 6000元 貸 合同負債6000 1月31日確認收入 借 合同負債500 銀行存款30 貸 主營業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值—稅銷項稅額30 我想問,借銀行存款30對嗎?我感覺說應(yīng)交銷項稅,為什么還銀行存款增加呢?
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速問速答同學(xué)你好,這個要看是在什么時候開具增值稅發(fā)票、如果是在每個月末確認收入時開具的話,那就是你理解的那樣借:銀行存款 30 貸:應(yīng)交稅費,這里的銀行存款是向客戶收取的,銷售貨物或服務(wù)時,我們最后從客戶那里收取的是含稅的價款,;如果是在年初收取會費時就開票了的話,那么1.1日:借:銀行存款 6360 貸:合同負債 應(yīng)交稅費,后期直接確認收入就可以了
2022 05/11 21:10
84784981
2022 05/12 07:17
客戶一次收了6000元,增值稅也向客戶收嗎?向不向客戶收???這點有點不清楚?
會子老師
2022 05/12 08:34
現(xiàn)實中向客戶收取的都是含稅的價款,做題的時候要看題目要求,一般會告訴你是含稅還是不含稅,有時候沒說但是如果說是零售價等那么也是含稅的
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