問題已解決
老師,我們公司去年有預(yù)提費(fèi)用,當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)提費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這筆費(fèi)用有10萬調(diào)增了,15萬沒調(diào)增,這15萬的票到了,該怎么做賬呢?
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速問速答您好,1紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2022 05/11 18:01
84785003
2022 05/11 18:04
老師,你的意思是借主營業(yè)務(wù)成本-15萬,貸預(yù)提費(fèi)用-15萬,然后在做收到發(fā)票的賬嘛?
小林老師
2022 05/11 18:09
您好,是借以前年度損益調(diào)整-15貸預(yù)提費(fèi)用-15,根據(jù)發(fā)票,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款
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