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老師 你好 開出的紅字發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅沖減了 需要再記一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?

84784960| 提問時間:2022 05/11 15:21
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),我看你這不是已經(jīng)沖掉了嗎把稅額。
2022 05/11 15:22
84784960
2022 05/11 15:23
沖減了 不需要沖減稅費(fèi)嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:25
你好,我看你憑證上已經(jīng)沖減了稅費(fèi)了,你只是需要在報表上做那個進(jìn)項,稅額轉(zhuǎn)出了。
84784960
2022 05/11 15:26
賬上不要做嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:26
我看您這不是寫了一個紅字,已經(jīng)減少了這個進(jìn)項稅啦。
84784960
2022 05/11 15:28
那賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅就對不上了
李霞老師
2022 05/11 15:31
你好同學(xué),那你那你當(dāng)時是怎么做的帳呢?也就是說你一開始認(rèn)證了這個進(jìn)項發(fā)票以后,你是你是怎么介紹那個轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?是產(chǎn)生留抵稅額了,還是說你當(dāng)時交增值稅了?
84784960
2022 05/11 15:32
這筆賬在這個月做的 供應(yīng)商給的折扣 轉(zhuǎn)到我們公司賬戶了 開了紅字發(fā)票 我們購買方申請的
李霞老師
2022 05/11 15:34
哦對,所以你正常做一個負(fù)數(shù)的就可以了。
84784960
2022 05/11 15:36
這筆進(jìn)項稅不需要做負(fù)數(shù)嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:40
你好同學(xué),你這筆啊,你可以把那個進(jìn)項稅額做到借方里面,然后放一個負(fù)數(shù)就可以了。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784960
2022 05/11 15:49
這樣做?不需要結(jié)庫存商品嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:53
你好同學(xué),我是想說哈,你為什么做庫存商品的時候有個進(jìn)項稅額,你做主營業(yè)務(wù)成本的時候還有個進(jìn)項稅額呢?
李霞老師
2022 05/11 15:54
咱,我給你發(fā)一個標(biāo)準(zhǔn)的憑證,正常咱是借庫存商品借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款,然后呢,咱再借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
李霞老師
2022 05/11 15:54
如果你開出的是紅字發(fā)票的話,我們是借應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸庫存商品。
李霞老師
2022 05/11 15:54
這是一個業(yè)務(wù)。同學(xué)
李霞老師
2022 05/11 15:54
然后還有一個問題,就是有的單位他認(rèn)證了這張發(fā)票,他想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候,我們一般是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。和剛才的那個是兩個問題。
84784960
2022 05/11 16:03
還是有點(diǎn)不明白 不能像我這樣做呢?
李霞老師
2022 05/11 16:06
你好同學(xué),我不太明白你為啥要這樣做。
84784960
2022 05/11 16:39
那要怎么做呢?
李霞老師
2022 05/11 16:44
你好同學(xué),方法我已經(jīng)告訴你了,你再看一下聊天記錄。
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