問題已解決
老師 你好 開出的紅字發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅沖減了 需要再記一筆進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學,我看你這不是已經(jīng)沖掉了嗎把稅額。
2022 05/11 15:22
84784960
2022 05/11 15:23
沖減了 不需要沖減稅費嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:25
你好,我看你憑證上已經(jīng)沖減了稅費了,你只是需要在報表上做那個進項,稅額轉(zhuǎn)出了。
84784960
2022 05/11 15:26
賬上不要做嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:26
我看您這不是寫了一個紅字,已經(jīng)減少了這個進項稅啦。
84784960
2022 05/11 15:28
那賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅就對不上了
李霞老師
2022 05/11 15:31
你好同學,那你那你當時是怎么做的帳呢?也就是說你一開始認證了這個進項發(fā)票以后,你是你是怎么介紹那個轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?是產(chǎn)生留抵稅額了,還是說你當時交增值稅了?
84784960
2022 05/11 15:32
這筆賬在這個月做的 供應商給的折扣 轉(zhuǎn)到我們公司賬戶了 開了紅字發(fā)票 我們購買方申請的
李霞老師
2022 05/11 15:34
哦對,所以你正常做一個負數(shù)的就可以了。
84784960
2022 05/11 15:36
這筆進項稅不需要做負數(shù)嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:40
你好同學,你這筆啊,你可以把那個進項稅額做到借方里面,然后放一個負數(shù)就可以了。借應交稅費應交增值稅進項稅額負數(shù)貸主營業(yè)務成本負數(shù)。
84784960
2022 05/11 15:49
這樣做?不需要結(jié)庫存商品嗎?
李霞老師
2022 05/11 15:53
你好同學,我是想說哈,你為什么做庫存商品的時候有個進項稅額,你做主營業(yè)務成本的時候還有個進項稅額呢?
李霞老師
2022 05/11 15:54
咱,我給你發(fā)一個標準的憑證,正常咱是借庫存商品借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸應付賬款,然后呢,咱再借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
李霞老師
2022 05/11 15:54
如果你開出的是紅字發(fā)票的話,我們是借應付賬款貸應交稅費應交增值稅進項稅額貸庫存商品。
李霞老師
2022 05/11 15:54
這是一個業(yè)務。同學
李霞老師
2022 05/11 15:54
然后還有一個問題,就是有的單位他認證了這張發(fā)票,他想做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,我們一般是借主營業(yè)務成本貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。和剛才的那個是兩個問題。
84784960
2022 05/11 16:03
還是有點不明白 不能像我這樣做呢?
李霞老師
2022 05/11 16:06
你好同學,我不太明白你為啥要這樣做。
84784960
2022 05/11 16:39
那要怎么做呢?
李霞老師
2022 05/11 16:44
你好同學,方法我已經(jīng)告訴你了,你再看一下聊天記錄。
閱讀 138