問題已解決

請問,公司收到之前已經(jīng)繳納的稅費退款如何做分錄,計提時候正常計提的,然后也正常交了,增值稅是減半征收,延緩繳納的,其他的城建稅等因為涉及六稅兩費,直接減半征收了,老師能不能詳細(xì)點分步指導(dǎo)下,感覺有點崩,謝謝!

84785027| 提問時間:2022 05/11 14:38
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不用著急,幫你梳理
2022 05/11 14:39
圖圖*老師
2022 05/11 14:49
增值稅延緩繳納后期還是要交的,收到時 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 把余額就在未交增值稅,再交的時候再沖未交增值稅
圖圖*老師
2022 05/11 14:50
六稅兩費減半的部分是直接免了,以后不用交的,收到時沖減已計提的費用,后期計提是按減半計提 借:銀行存款 借:稅金及附加(負(fù)數(shù))
84785027
2022 05/12 10:46
老師,那我今天交的去年10月的稅款,因為可以繼續(xù)延期繳納,所以也退回了,我可以直接把當(dāng)時繳費那個分錄沖回嗎?就是相反的分錄可以嗎?
圖圖*老師
2022 05/12 10:47
可以的,其實跟這個分錄一樣 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785027
2022 05/12 10:48
好的,謝謝老師
圖圖*老師
2022 05/12 10:51
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