問題已解決

老師你好,去年做的暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年清點時,發(fā)現(xiàn)庫存實際是有的,也做了入庫,只是當(dāng)時沒對應(yīng)上,現(xiàn)在在匯算前需要沖銷,分錄怎么做呢?

84784977| 提問時間:2022 05/11 11:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),那你賬上原來有庫存嗎你的意思是你賬上原來沒有庫存,但是后來盤點以后發(fā)現(xiàn)有了,你就做到憑證上了,但是和這筆貨物對應(yīng)的有發(fā)票嗎?跟你做入庫的有發(fā)票嗎?
2022 05/11 11:34
84784977
2022 05/11 11:37
最開始暫估時還沒有取得發(fā)票,后來發(fā)票來了,因為規(guī)格不同,沒有立刻對應(yīng)上,就一直沒有沖回暫估?,F(xiàn)在匯算前需要沖銷暫估了
李霞老師
2022 05/11 11:40
咱今年2022年的賬務(wù)上做沖減就可以的,借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤,這是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法,然后呢,你在匯算清繳的時候,你在那個納稅調(diào)整項目表里第30行做調(diào)整就可以的。
84784977
2022 05/11 11:46
但這樣處理的話,我本來庫存可以沖銷暫估的部分就不管啦?所得稅不是多交了
李霞老師
2022 05/11 11:51
你后來不是來發(fā)票嗎?你再入庫就可以呀。如果說你后來來發(fā)票了,是在匯算清繳之前來的,那你那個暫估入庫的話就不需要調(diào)整了。
李霞老師
2022 05/11 11:51
直接把那個來的發(fā)票附到你暫估憑證上就可以。
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