問(wèn)題已解決

老師我上月有筆分錄做錯(cuò)了,進(jìn)的原材料我把應(yīng)付賬款入在另外一家客戶上面了,怎么調(diào)整?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2017 04/29 10:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;應(yīng)付賬款——錯(cuò)誤的 貸;應(yīng)付賬款——正確供應(yīng)商名稱
2017 04/29 10:43
84785012
2017 04/29 10:49
@鄒老師:老師一般分錄錯(cuò)了之后調(diào)整是做相反分錄?還有就是做負(fù)數(shù)分錄后再做正確分錄 ?
鄒老師
2017 04/29 10:49
看你個(gè)人習(xí)慣了 可以沖銷,然后最一筆正確的 也可以綜合一筆正確的調(diào)整分錄
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