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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師號,收到一張對方開過來的 普通發(fā)票 銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 是庫存商品 怎么做分錄
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速問速答借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2022 05/11 10:18
84785013
2022 05/11 10:19
那這個(gè)庫存表怎么填數(shù)據(jù),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
東老師
2022 05/11 10:28
你這個(gè)是退貨了嗎?
84785013
2022 05/11 10:34
退貨怎么做 沒退貨 怎么寫 老師 麻煩都寫下吧 謝謝
東老師
2022 05/11 10:35
采購方會(huì)計(jì)分錄:
借:庫存商品 借方紅字。
貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
都是這么寫的
84785013
2022 05/11 10:36
這個(gè)知道 我是說 最后的庫存表 和最后結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊怎么做
東老師
2022 05/11 10:37
你是購買方,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本
84785013
2022 05/11 10:39
那這個(gè)庫存表 怎么改 庫存金額負(fù)數(shù) 這塊
東老師
2022 05/11 10:39
之前你入賬的時(shí)候是正數(shù),然后再按成負(fù)數(shù)入賬一個(gè)就行。
84785013
2022 05/11 11:20
但是 應(yīng)該之前 是借 庫存 貸 應(yīng)付 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存 現(xiàn)在 要是直接在本期購入填寫負(fù)的金額 那么會(huì)導(dǎo)致我?guī)齑姹淼钠谀┯囝~ 對不上 這個(gè)怎么處理
東老師
2022 05/11 11:23
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存 退了這個(gè)也是負(fù)數(shù)
84785013
2022 05/11 11:26
庫存表 上是這么做嗎
東老師
2022 05/11 11:26
對,沒問題,就是這么做。
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