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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問出口發(fā)票當(dāng)月未出口報關(guān)只是開了發(fā)票然后跨月了要沖紅重開,這張發(fā)票當(dāng)月要怎么入賬?
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速問速答同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 05/11 10:35
84785016
2022 05/11 11:27
我的意思是那張原來的出口發(fā)票要怎么入賬,不是說紅沖的要怎么入賬 原來的那張是未出口但是先開了發(fā)票
樸老師
2022 05/11 11:33
你要做出口的分錄嗎
是生產(chǎn)型還是外貿(mào)型
84785016
2022 05/11 11:45
生產(chǎn)型和外貿(mào)型有什么區(qū)別?
樸老師
2022 05/11 11:49
同學(xué)你好
分錄是不一樣的
84785016
2022 05/11 11:55
好的 是生產(chǎn)型的呢
樸老師
2022 05/11 12:00
同學(xué)你好
:賬務(wù)處理如下:
1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等
?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應(yīng)收賬款等
?貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
? 貸:庫存商品。
3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)
? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
84785016
2022 05/11 14:03
沒出口的也可以入應(yīng)收?
樸老師
2022 05/11 14:10
同學(xué)你好
你不是有業(yè)務(wù)發(fā)生嗎
84785016
2022 05/11 15:45
這應(yīng)該不算入當(dāng)月出口額吧?入了應(yīng)收之后這筆單次月紅沖 次月才出口算次月的出口額?只是賬上先這樣做?
樸老師
2022 05/11 15:47
同學(xué)你好
你也可以出口的那個月做
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