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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年匯算清繳調(diào)增后還需要繳納500多的企業(yè)所得稅,這種情況在匯算清繳后計提還是之前計提,去年的時候只計提了預(yù)繳的那部分金額。
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速問速答你好;? ? ?匯算之后計提即可 。? 確定匯算后的數(shù)據(jù)一起? 計提? ?
2022 05/10 16:53
84785000
2022 05/10 17:16
先做計提分錄,后做繳納分錄在5月份里可以吧
meizi老師
2022 05/10 17:26
?你好;? ? 可以的。 可以這樣的??
84785000
2022 05/10 17:37
計提分錄怎么做?
meizi老師
2022 05/10 17:38
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785000
2022 05/10 17:38
計提的是所得稅調(diào)增的部分,分錄摘要要如何寫?直接寫計提所得稅還是寫什么
meizi老師
2022 05/10 17:39
摘要寫補(bǔ)計提21年所得稅
84785000
2022 05/10 17:45
小企業(yè)會計準(zhǔn)則已經(jīng)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了。
84785000
2022 05/10 17:47
繳納時摘要就寫:繳納21年所得稅?
meizi老師
2022 05/10 17:48
借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785000
2022 05/10 18:00
繳納時 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款
meizi老師
2022 05/10 18:02
是的,這樣就可以了
84785000
2022 05/10 18:04
不用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嘛
meizi老師
2022 05/10 18:16
你好,不用哈,這個不用
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