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老師,今年我們屬于小型微利,去年不屬于,但是上個月我申報印花稅時選了享受減半征收了,現(xiàn)在怎么辦呢

84785000| 提問時間:2022 05/10 16:12
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,今年享受標準以今年做的上年所得稅匯算清繳結果為準,如不符合小微條件則不能享受 你的情況,這個月補交上
2022 05/10 16:15
84785000
2022 05/10 16:19
需要修改申報表然后再補交嗎
84785000
2022 05/10 16:25
老師,上月我的印花稅是按月銷售收入額來報的,上個月誤點享受和減半征收,那我現(xiàn)在可以把申報表不享受的計稅額改成減半征收后的金額(也就是少報購銷合同金額),然后本月多報可以嗎
84785000
2022 05/10 16:29
想著這樣子操作避免影響信用評級
圖圖*老師
2022 05/10 16:32
跨月更正只能去大廳操作,我剛得意思是你報這個月的稅的時候把少交的補上
圖圖*老師
2022 05/10 16:32
不過,你最好去更正申報,不然稅務局會監(jiān)測到你適用了減半征收,還要解釋
84785000
2022 05/10 16:45
是有想更正的,想更正成少報的購銷合同額,這個月所屬期多報,稅局在印花稅這塊兒一般按年來考量嗎?
圖圖*老師
2022 05/10 16:48
小稅種一般不關注,涉及稅收優(yōu)惠會關注,因為要稅務局核實政策落實情況的,你去更正申報吧
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