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21年九月購入固資產(chǎn)也提折舊了,今年說要作廢重開,我這邊賬務要怎么處理,提折舊那部分要怎么辦,然后還認證了這邊進項怎么處理

84784966| 提問時間:2022 05/10 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,作廢重新開的話,重新開的金額是一樣的嗎?如果是一樣的話,不需要調(diào)整折舊。
2022 05/10 15:27
郭老師
2022 05/10 15:27
這個是專騙 票的嗎?
84784966
2022 05/10 15:30
專用發(fā)票,不一樣金額,之前216000現(xiàn)在要2200000
84784966
2022 05/10 15:31
還有我已經(jīng)認證,要怎么處理呀
郭老師
2022 05/10 15:32
借應付賬款貸固定資產(chǎn)應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后在做正確的,借固定資產(chǎn)應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款,然后你少做的折舊需要補償,借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。
84784966
2022 05/10 15:33
這個是去年九月開進來的21.6萬 我是今年才開紅字過來的22萬
郭老師
2022 05/10 15:35
那第一個分錄不就是紅沖的嘛,然后第二個分錄是做開發(fā)票的。
84784966
2022 05/10 15:38
但是之前累計折舊呢,直接充掉嗎?借管理費用貸累計折舊
郭老師
2022 05/10 15:41
不用的,只需要補計提就可以的,借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。
郭老師
2022 05/10 15:41
寶雞提了折舊不是嗎?
84784966
2022 05/10 15:46
老師我真的不理解折舊這里,之前的折舊不應該也是要充掉的嗎?我這個月不是重新開了張發(fā)票,應該從這張計提折舊才對吧,而且兩張的固定資產(chǎn)不一樣
84784966
2022 05/10 15:47
換了臺新的固定資產(chǎn),補差價,才重開
郭老師
2022 05/10 15:50
可以的,那你跨月了借累計折舊貸分配未分配利潤,這個是紅沖全部的。 你又有購買的新的固定資產(chǎn),你不還得折舊嗎?你這個也沒有退貨,這個是重新給你開進來的發(fā)票,借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,那你是不是可以直接做差額,之前的就不用動?
郭老師
2022 05/10 15:51
比如之前的原值是100,現(xiàn)在的原值是102。 前者就是20,現(xiàn)在的折舊是21。 借累計折舊貸利潤分配未分配利潤20借利潤分配未分配利潤貸累計折舊21內(nèi)你看一下, 你只需要做一個差額的1的不行嗎?
84784966
2022 05/10 15:51
可是機子不一樣啊
84784966
2022 05/10 15:52
等于說之前那天臺退回去了,我這臺新的另外一臺
郭老師
2022 05/10 15:53
那你就按上面來做就可以的 借累計折舊貸利潤分配未分配利潤20紅沖 然后這個設備是什么時間到的,再倒了的次月才能折舊,之前不能折舊的。
84784966
2022 05/10 16:01
老師,我這張發(fā)票今年1月已經(jīng)認證,我下個月那張發(fā)票進來要做進項轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 05/10 16:02
你好,是這個月開的信息表嗎?如果是的話,在下一個月做申報,進項轉(zhuǎn)出。
84784966
2022 05/10 16:04
嗯嗯,是的我現(xiàn)在要開。 還有我這個月做企業(yè)所得稅匯算清繳要把折舊這部分踢出嗎
郭老師
2022 05/10 16:09
對的,是的,匯算清繳需要調(diào)整的。
84784966
2022 05/10 16:11
1.紅沖:借固定資產(chǎn)--191150.44 ???????? 待攤費用-代扣進項稅額--24849.56 ? ???? 貸:應付賬款--2160000 ? 2.之前做的累計折舊要沖掉:借:累計折舊 ????????????????????????? 貸:利潤分配-未分配利潤 ? 3.新開進來的:借:借固定資產(chǎn)194690.27 ???????? 待攤費用-代扣進項稅額25309.73 ? ???? 貸:應付賬款220000 然后下個月進項轉(zhuǎn)出 老師這樣對吧
郭老師
2022 05/10 16:14
你好,紅字信息表是在這個月開的嗎?如果是的話,你在這個月的賬上做進項轉(zhuǎn)出,然后下一個月申報。
84784966
2022 05/10 16:22
老師我下次要直接問你要怎么找你,我都不止一次咨詢你了
郭老師
2022 05/10 16:23
你直接提問的時候找郭老師
描述你的問題,直接向老師提問
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