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老師,你好,服務(wù)成本對方多開了專票,我方當(dāng)期不需要入那么多,多開部分成本怎么入賬合理的

84785024| 提問時間:2022 05/10 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你可以紅沖做進項轉(zhuǎn)出的,借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 05/10 12:38
郭老師
2022 05/10 12:50
你好,沒有做到成本里面應(yīng)付賬款這不也紅沖啦,比如金額100稅額20,你們只允許抵扣,金額80稅額15 借應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)20 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出5
郭老師
2022 05/10 12:54
你好,轉(zhuǎn)出的就不允許抵扣啦,已經(jīng)紅沖啦。
郭老師
2022 05/10 12:57
你好,對的似的,對方是開多了還是提前給你開的?
郭老師
2022 05/10 12:57
我是提前給你開的話,進項可以一次抵扣你的成本,多開的那一部分做到預(yù)付賬款。
郭老師
2022 05/10 13:02
你好,對的是的,可以這么做。
郭老師
2022 05/10 13:15
可以的,可以這么做的。
84785024
2022 05/10 12:45
借應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 這塊沒明白,多余的成本為啥都轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出的
84785024
2022 05/10 12:53
那多的成本下期怎么做賬呢,轉(zhuǎn)出的稅金部分呢
84785024
2022 05/10 12:55
那成本也不可以再用了嗎,那不是虧了嗎
84785024
2022 05/10 13:01
多開的,后期叫少開就行的
84785024
2022 05/10 13:02
當(dāng)時進項發(fā)票認(rèn)證了的
84785024
2022 05/10 13:14
借 主營業(yè)務(wù)成本 100 ? ? ?應(yīng)交稅費(進項稅額)—待認(rèn)證進項稅6 ? ? ?貸 預(yù)付賬款? 53 ? ? ? ? 應(yīng)付賬款50 借? 應(yīng)交稅費-進項稅額? 6 貸? 應(yīng)交稅費-(進項稅額)-待認(rèn)證 借:應(yīng)付賬款? 50 貸主營業(yè)務(wù)成本? ?50 下月成本 借 應(yīng)付賬款50 ? 貸:銀行存款 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸 應(yīng)付賬款
84785024
2022 05/10 13:14
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