問題已解決
老師,你好,服務(wù)成本對方多開了專票,我方當(dāng)期不需要入那么多,多開部分成本怎么入賬合理的
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速問速答你好,你可以紅沖做進項轉(zhuǎn)出的,借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 05/10 12:38
郭老師
2022 05/10 12:50
你好,沒有做到成本里面應(yīng)付賬款這不也紅沖啦,比如金額100稅額20,你們只允許抵扣,金額80稅額15
借應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)20
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出5
郭老師
2022 05/10 12:54
你好,轉(zhuǎn)出的就不允許抵扣啦,已經(jīng)紅沖啦。
郭老師
2022 05/10 12:57
你好,對的似的,對方是開多了還是提前給你開的?
郭老師
2022 05/10 12:57
我是提前給你開的話,進項可以一次抵扣你的成本,多開的那一部分做到預(yù)付賬款。
郭老師
2022 05/10 13:02
你好,對的是的,可以這么做。
郭老師
2022 05/10 13:15
可以的,可以這么做的。
84785024
2022 05/10 12:45
借應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
這塊沒明白,多余的成本為啥都轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出的
84785024
2022 05/10 12:53
那多的成本下期怎么做賬呢,轉(zhuǎn)出的稅金部分呢
84785024
2022 05/10 12:55
那成本也不可以再用了嗎,那不是虧了嗎
84785024
2022 05/10 13:01
多開的,后期叫少開就行的
84785024
2022 05/10 13:02
當(dāng)時進項發(fā)票認(rèn)證了的
84785024
2022 05/10 13:14
借 主營業(yè)務(wù)成本 100
? ? ?應(yīng)交稅費(進項稅額)—待認(rèn)證進項稅6
? ? ?貸 預(yù)付賬款? 53
? ? ? ? 應(yīng)付賬款50
借? 應(yīng)交稅費-進項稅額? 6
貸? 應(yīng)交稅費-(進項稅額)-待認(rèn)證
借:應(yīng)付賬款? 50
貸主營業(yè)務(wù)成本? ?50
下月成本
借 應(yīng)付賬款50
? 貸:銀行存款
借 主營業(yè)務(wù)成本
? 貸 應(yīng)付賬款
84785024
2022 05/10 13:14
分錄整體是這樣嗎
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