問題已解決

老師,去年有一筆費(fèi)用6000元,當(dāng)時(shí)發(fā)票是錯(cuò)的沒有發(fā)現(xiàn),就正常入帳了,現(xiàn)在看到發(fā)票是錯(cuò)的,也叫人家重新開了發(fā)票,在4月份紅沖了2021年那筆再做了一筆,那么現(xiàn)在做去年匯算清繳要不要調(diào)增?

84785005| 提問時(shí)間:2022 05/10 09:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你21年是否有做費(fèi)用處理 ;如果正常做賬了 那么現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)票給你 就可以稅前扣除的; 可以的? ?
2022 05/10 09:14
84785005
2022 05/10 09:20
那我是在今年做去年的紅沖,再做一筆正確的分錄好點(diǎn)還是直接把正確的發(fā)票粘在去年的憑證后面好點(diǎn)?去年開的是普通發(fā)票,今年開的是專用發(fā)票,
meizi老師
2022 05/10 09:22
?你好;? ? 如果金額沒有差異; 直接付即可? ; 你? 是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ??
84785005
2022 05/10 09:24
老師,我們是一般納稅人,金額沒有錯(cuò),是納稅人識別號錯(cuò)了,去年沒發(fā)現(xiàn),什么叫直接付呢?付什么?
meizi老師
2022 05/10 09:33
?你好 ;? ? ? ? 直接付在21年憑證后面去 ;? 你這樣專票就會涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的;? 你之前是含稅金額入賬的嗎? ?
84785005
2022 05/10 09:37
去年開的是普通發(fā)票,直接入帳的,今年才發(fā)現(xiàn)納稅人識別號是錯(cuò)的,4月份讓對方重新開了,但是對方開的又是專用發(fā)票。老師建議我怎么做呢?
meizi老師
2022 05/10 09:45
?你好 ;? 建議你? 做? ?調(diào)整一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整; 借? 以前年度損益調(diào)整貸? 利潤分配-未分配利潤。 之前分錄不動;? ? 發(fā)票付上年去 ; 今年的? 憑證? ?用發(fā)票復(fù)印件即可? ??
84785005
2022 05/10 10:02
專票原件附去年的憑證,使用復(fù)印件借進(jìn)項(xiàng)稅 貸費(fèi)用 行不行?
84785005
2022 05/10 10:04
能不能直接附在去年的憑證后面,不做進(jìn)項(xiàng)稅,直接 在勾選 系統(tǒng)選擇不抵扣?
meizi老師
2022 05/10 10:14
?是的。? 就是這個(gè)意思的哇; 我說的就是? ?專票原件附去年的憑證,使用復(fù)印件借進(jìn)項(xiàng)稅 貸費(fèi)用?
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