某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品。2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(為便于核算,相關(guān)的業(yè)務(wù)只考慮增值稅,并假設(shè)本月的進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)月予以抵扣,銷售商品和購(gòu)買商品進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬結(jié)算。本次一般貨物的稅率為13%)(5)6號(hào)銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價(jià)2000元,成本1200元;(6)7號(hào)將價(jià)值33萬(wàn)(不含稅)的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè),另無(wú)償贈(zèng)送給B企業(yè)價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)品;(7)9號(hào)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款1000萬(wàn)元,增值稅1
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答6借銀行存款45200
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200
2022 05/10 05:37
暖暖老師
2022 05/10 05:38
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24000
貸庫(kù)存商品24000
暖暖老師
2022 05/10 05:39
6借長(zhǎng)期股權(quán)投資37.29
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅4.29
暖暖老師
2022 05/10 05:39
借營(yíng)業(yè)外支出7.91
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.91
暖暖老師
2022 05/10 05:40
7借原材料1000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額130
貸銀行存款1130
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- 某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品。2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):本次一般貨物的稅率為13%) (1)1號(hào)銷售一批貨物給某商場(chǎng),取得不含稅銷售收入800萬(wàn)元,同時(shí)取得貨物包裝物押金10萬(wàn)元(單獨(dú)記賬),另外收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)6.78萬(wàn)元; (2)3號(hào)購(gòu)買一幢建筑物作為廠房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款2000萬(wàn)元,稅額180萬(wàn)元; (3)4號(hào)折扣銷售甲產(chǎn)品給大華A商場(chǎng),在同一張發(fā)票上增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為80萬(wàn)元,折扣額9萬(wàn)元;另外,銷售給大華商場(chǎng)乙產(chǎn)品24件,乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)3.8萬(wàn)元/件; (4)4號(hào)采用以舊換新方式銷售丙產(chǎn)品10件,不含稅價(jià)為6.6萬(wàn)元/件,另支付給顧客每件舊產(chǎn)品收購(gòu)款0.6萬(wàn)元; (5)6號(hào)銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價(jià)2000元,成本1200元; 要求:(1)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; (2)做出應(yīng)交增值稅的“T”型賬,計(jì)算應(yīng)納稅額; 1036
- (2)本月企業(yè)初次購(gòu)進(jìn)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備一套,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款為2萬(wàn)元,稅金為 0.26 萬(wàn)元,且當(dāng)月支付稅控系統(tǒng)專用設(shè)備的技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,取得了技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票(4)采取以舊換新方式銷售丙產(chǎn)品100件,每件不含稅單價(jià)為6 600元,另支付給顧客每件舊產(chǎn)品收購(gòu)款600元。 (5)銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價(jià)2 000元。 (6)將價(jià)值33萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè),另無(wú)償贈(zèng)送給B企業(yè)價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)品。 (7)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅 26 萬(wàn)元,支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用20萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月用于免稅產(chǎn)品 751
- 7號(hào)將價(jià)值33萬(wàn)(不含稅)的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè),另無(wú)償贈(zèng)送給B企業(yè)價(jià)值7萬(wàn)元 做會(huì)計(jì)分錄 519
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