問題已解決
?老師,您好,本公司本月增值稅進項稅額是250000,銷項是200000,月底的時候怎樣結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?
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借: 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)250000
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)250000
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)200000
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200000
借:應交稅費——未交增值稅50000
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000
2022 05/09 15:15
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