問題已解決

老師你好,上月申請的留底退稅,現(xiàn)在申報的增值稅的時候怎么是在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這欄呢?變成了要交稅嗎?

84784952| 提問時間:2022 05/09 10:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 不填寫 報表自己帶出來轉(zhuǎn)出金額?
2022 05/09 10:42
玲老師
2022 05/09 10:55
你好 和銷項沒有關(guān)系的,這是留抵的進(jìn)項符合政策給退回的?
玲老師
2022 05/09 11:02
是的? 稅款是這樣計算的?
84784952
2022 05/09 10:48
轉(zhuǎn)出的話等于銷項稅額就增多了嗎?購票就要購多一點(diǎn)嗎?
84784952
2022 05/09 10:57
銷項-(進(jìn)項-留底)=應(yīng)交稅金,是這樣嗎?
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