問題已解決

老師我們是去年四月成立的公司,去年一直在建設(shè),沒有開始經(jīng)營,沒有收入,去年我有10萬元記到了管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,。 我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,對(duì)于這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要怎么處理

84785039| 提問時(shí)間:2022 05/09 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)招待費(fèi),在這里面填寫10萬。
2022 05/09 09:27
郭老師
2022 05/09 09:28
稅收金額它是自動(dòng)出的,它是根據(jù)發(fā)生額60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來做
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