問題已解決

老師,企業(yè)在沒有申請增值稅留抵退稅的情況下,收到了稅局退回的留抵稅,怎么做賬啊

84784951| 提問時間:2022 05/07 16:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 05/07 16:53
84784951
2022 05/07 17:05
那增值稅稅控280不是可以全額抵扣么,我這月記入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,但是當(dāng)月不用繳稅,是不是也可以先放在進(jìn)項稅額里?
郭老師
2022 05/07 17:25
你好,不用做的,借管理費(fèi)用貸銀行存款,直接做這個就行。
郭老師
2022 05/07 17:25
需要抵扣,再多減免就行。
84784951
2022 05/07 17:27
但是當(dāng)時已經(jīng)做在3月了,現(xiàn)在用轉(zhuǎn)出 等實(shí)際抵扣的時候再做回去么
郭老師
2022 05/07 17:29
你好,現(xiàn)在紅沖就可以的,你什么時間需要抵扣?
84784951
2022 05/07 17:30
好的 明白了 謝謝
郭老師
2022 05/07 17:30
不要客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~